8月22日,福建省机电(控股)有限责任公司审计部副总经理施文娟带领专业团队到我司开展“2019-2021年度财务收支专项审计”工作。
审计专业团队对我司进行财务收支专项审计,目的是摸清国有资产家底,加强固定资产管理,确保账实相符,提高国有资产使用率,为公司“三项制度”改革奠定基础。此次审计范围广、时间跨度长、工作量非常大,公司相关部门克服困难,加班加点对此次清产核资做了大量、详细的前期准备工作,有效保障了此次审计团队现场清查工作高效、有序开展。